Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 1.175,92
Unidade gestora:
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
J. R. BEZERRA DE OLIVEIRA - EPP
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA FROTA DE VEICULOS
VISANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAAE, CONFORME LICITACAO N
20180530010 E CONTRATO N 0102018SAAE.
Liquidações
P01.02.003
Data:
02/01/2020
|
Valor: R$ 1.175,92
Notas Fiscais:
Numero: 5911 |
Data:
06/11/2019
| Valor: R$ 1.175,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.006 | Data:
10/02/2020
| Credor: J. R. BEZERRA DE OLIVEIRA - EPP
| Valor: R$ 1.175,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8