Emitida:
20/01/2020
Valor:
R$ 148.007,56
Unidade gestora:
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PERTENCENTE AO
SAAE-
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS, CONFORME NOTIFICACAO DE DEBITO E CONTRATO DE PARCELAMENTO N.o
3000000318360 ANEXO.
Liquidações
P01.22.002
Data:
22/01/2020
|
Valor: R$ 148.007,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.002 | Data:
22/01/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 120.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P01.22.002
Data:
22/01/2020
|
Valor: R$ 148.007,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.003 | Data:
22/01/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 28.007,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8