SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.03.014


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Nota de empenho
Emitida:
03/08/2020
Valor:
R$ 750.000,00
Unidade gestora:
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
GESTAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE-SERV. AUTONOMO AGUA ESGO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MORADA NOVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.006
Data: 10/09/2020  |  Valor: R$ 76.976,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.008  |  Data: 10/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE-SERV. AUTONOMO AGUA ESGO  |  Valor: R$ 76.976,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P09.24.004
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 198.512,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.006  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE-SERV. AUTONOMO AGUA ESGO  |  Valor: R$ 198.512,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P10.09.004
Data: 09/10/2020  |  Valor: R$ 76.976,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.004  |  Data: 09/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE-SERV. AUTONOMO AGUA ESGO  |  Valor: R$ 76.976,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P10.23.003
Data: 23/10/2020  |  Valor: R$ 198.591,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.005  |  Data: 23/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE-SERV. AUTONOMO AGUA ESGO  |  Valor: R$ 198.591,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8
Liquidações
P11.10.011
Data: 10/11/2020  |  Valor: R$ 76.976,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.010  |  Data: 10/11/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE-SERV. AUTONOMO AGUA ESGO  |  Valor: R$ 76.976,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0863-X CONTA: 2.792-8